parMAN frissítések, fejlesztések és hibajavítások 2020. III. negyedév

2020. szeptember 22. kedd

20141208 fejlesztesek logo

 

 

parMAN frissítések, fejlesztések és hibajavítások 2020. III. negyedév

parMAN frissítések, fejlesztések és hibajavítások 2020. III. negyedév

TARTALOM :

GYÁRTÁS

Hibajavítás megnevezése: Anyagfelhasználás különbözet kimutatása menüpontban nyomtatás és export probléma javítása

SZÁMLÁZÁS

Frissítés megnevezése : Előlegbekérő működése

Frissítés megnevezése: 3-as Vevő és szállító típusú partnerek kezelése módosult

Hibajavítás megnevezése: NAV Online számla ellenőrző lista szűrésének módosítása

Hibajavítás megnevezése: Számla zárásakor hibaüzenet

Frissítés megnevezése : Szakbolti nyugta alapján készült számlára a szakboltot rátenni

Új fejlesztés megnevezése: Számla nyomtatás blokk-nyomtatóra

Hibajavítás megnevezése: EDI számla szállítási cím kezelés kapcsolt számla esetén

Frissítés megnevezése : NAV Online feladás - Számla végösszesen kerekítés nélkül

Hibajavítás megnevezése: NAV online számla ellenőrzés funkció gyorsítása

Frissítés megnevezése : Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás menüpont működés módosítása

Hibajavítás megnevezése: Főkönyvi feladás funkció javítása

TÁPÉRTÉKSZÁMÍTÁS

Frissítés megnevezése: Tápérték jegyzék nyomtatási sablon módosítás

RAKTÁR

Frissítés megnevezése: Cikk készlet menüpontban nullás sorok kezelése

Hibajavítás megnevezése: Leltár árváltozás bizonylatok képzésének módosítása elszámoló áras raktárakra

Hibajavítás megnevezése: Leltárjelentés nyomtatás végén a diagram átcsúszik új oldalra

Hibajavítás megnevezése: Készlet nyitó- és leltárértékek nyomtatása hiba

TÖRZSADATOK

Frissítés megnevezése: Adószám nélküli, megszűnt partner megszűntetése

Hibajavítás megnevezése: Partner törzs számlázási adatok fülén tabulátor működése

SZÁLLÍTÓI MEGRENDELÉS

Frissítés megnevezése: Szállítói visszáru megrendelés működés javítás

SZÁLLÍTÓI SZÁMLA

Frissítés megnevezése: Szállítói számlák láncolása

PÉNZÜGY

Hibajavítás megnevezése: Pénzügy - Bank rögzítés javítása

Frissítés megnevezése: 2065M-02 és 2065M-02-K bevallás lap módosítások

Hibajavítás megnevezése: Bolti vevői számla rögzítéskor értékesítési irány kezelés javítása

ESZKÖZ

Frissítés megnevezése: Eszköz Leltár előkészítés (segédlet) képernyő módosítása

Hibajavítás megnevezése: Eszköz selejtezés letárolás hiba az adatbevitel menüpontban

Hibajavítás megnevezése: Állományváltozás feldolgozás hiba javítás

ISMÉTLŐDŐ SZÁMLA

Frissítés megnevezése: Ismétlődő számlánál hiányzó adószám ellenőrzése

paROI

Frissítés megnevezése: Külön ÁFA kód a blokkon az összesítésben elvitel és helyben fogyasztásra

Frissítés megnevezése: Értékesítéskor a cikk "kedvezmény adható" érték figyelembe vétele

GYÁRTÁS

Hibajavítás megnevezése: Anyagfelhasználás különbözet kimutatása menüpontban nyomtatás és export probléma javítása

Kinek ajánljuk: Azon ügyfeleinknek akiknél a Receptszámítógépen történik az anyagozás

Modul: Gyártás

Menükód : PMGY271

Leírás:

A gyártás modul Anyagfelhasználás különbözet kimutatása (PMGY271) vezetői menüpontban az összevont nyomtatásokon nem jelentek meg a norma szerinti és a valós felhasznált mennyiségek. Ezen kívül a menüpontban az F6 export funkció sem volt elérhető. A frissítés ezen változtatott, most már a nyomtatások és az export is megfelelően működik.

SZÁMLÁZÁS

Frissítés megnevezése : Előlegbekérő működése

Kinek ajánljuk: Minden ügyfelünknek.

Modul: Számlázás

Menükód: PMSA411

Leírás:

Előlegbekérő ÁFA működése javításra került. Előlegbekérő esetén nem előleg cikket teszünk az előlegbekérőre, hanem normál cikkeket. Ha van előleg cikk a parMAN-ban, akkor a végszámlán előleg ÁFA szerepel, ha nincs előleg cikk, akkor a végszámlán normál ÁFA szerepel, az előleg beszámításakor.

Frissítés megnevezése: 3-as Vevő és szállító típusú partnereknek történő számlázás módosult

Kinek ajánljuk: Minden ügyfelünknek.

Modul: Számlázás

Menükód: -

Leírás:

Számlázás modul

  • Adatbevitellel készített számla rögzítésénél a számlafejben ki kell választani az értékesítési irányt (Belföldi, vagy fordított áfás)
  • Szállítólevél alapján történő számlázásnál: ha a partner törzsben az értékesítési irány nem (0 - Belföldi, 1 - Közösségen belüli, 2 - Külföldi, 3 - Fordított áfás), akkor a szállítólevél alapján készített számla 0 - Belföldi értékesítési iránnyal kerül leképzésre

Szállítói számla modul

  • Adatbevitellel készített számla rögzítésénél a számlafejben a partner törzsben beállított értékesítési irány kerül beállításra
  • Szállítólevél alapján történő számla készítésnél a partner törzsből kerül feltöltésre az értékesítési irány a számlafejben

Hibajavítás megnevezése: NAV Online számla ellenőrző lista szűrésének módosítása

Kinek ajánljuk: Minden ügyfelünknek.

Modul: Számlázás

Menükód: PMSA467

Leírás:

A NAV adatszolgáltatás lekérdezése a következőképpen módosult:

  • "Nincs" és "Van" bejelölése esetén, minden adatszolgáltatás állapot jelölő be van kattintva, de módosítható, ennek megfelelően jelenik meg az eredmény táblázat.
  • "Nincs" bejelölésénél az összes nem zöld színű állapoton kívül (6-os, 7-es) minden választható. Ezek alapértelmezetten kijelölésre kerülnek. Az így beszűrt eredményben azok a számlák láthatók, amelyekről nem történik adatszolgáltatás.
  • "Van" bejelölés esetén csak a zöld állapotok választhatók. Ezek kiválasztása esetén a sikeres adatszolgáltatások, a 6-os, 7-es státuszú számlák jelennek meg.

Hibajavítás megnevezése: Számla zárásakor hibaüzenet

Kinek ajánljuk: Minden ügyfelünknek.

Modul: Számlázás

Menükód: PMSA421

Leírás:

A számla lezáráskor a program váratlan hibaüzenettel azt jelezte, hogy a művelet sikertelen volt. Ettől függetlenül a számla zárása a háttérben megtörtént. A hiba javításra került.

Frissítés megnevezése : Szakbolti nyugta alapján készült számlára a szakboltot rátenni

Kinek ajánljuk: Minden ügyfelünknek.

Modul: Számlázás, paROI

Menükód: -

Leírás:

Felmerült az igény, hogy a "Adóhatósági ptgszlah adatszolgáltatás (PMSA465)" saját egységre (bolt) szűrhető legyen. A megvalósításhoz szükséges volt a tárolási struktúra átértelmezése és a kapcsolódó működés átalakítása. Ennek kapcsán a következő esetekre is megvalósítottuk a saját egységre szűrés lehetőségét.

Számla jegyzék megtekintése (PMSA441): 5 - Pénztárgépes eladás és 6 - pénztárgépes számla típusok esetében aktiválódik a Partner (Saját egység) szűrési lehetőség, így elkülöníthetők a különböző boltokban készült eladások és az azok alapján készült esetleges számlák.

Törzsvásárlói lekérdezések:

1. PMTVG244 Termékértékesítés elemzése

2. PMTVG245 Leltár elemzése (Csak a paramétereknek adtam nevet.)

3. PMTVG246 Fogyasztói szokások elemzése

4. PMTVG247 Kedvezményes értékesítés elemzése

5. PMTVG248 Termék elfogyás elemzése (Csak a paramétereknek adtam nevet.)

6. PMTVG161 Adatok frissítése

Új fejlesztés megnevezése: Számla nyomtatás blokk-nyomtatóra

Kinek ajánljuk: Minden ügyfelünknek.

Modul: Számlázás

Menükód: -

Leírás:

Új funkció került bele a programba: számla nyomtatása blokk-nyomtatóra. Mostantól lehetőség van a parMAN rendszerben számlát blokknyomtatón keresztül nyomtatni.

Bővebb információért, kérjük keresse munkatársainkat.

Hibajavítás megnevezése: EDI számla szállítási cím kezelés kapcsolt számla esetén

Kinek ajánljuk: Azon ügyfeleinknek, akik használják az EDI számlázást a programban.

Modul: Számlázás

Menükód: -

Leírás:

Szállítólevél alapján készült számla esetén, a lesztornózott számla helyett kiállított új számla (kapcsolt típusú) esetében az EDI számla állományban kitöltetlen maradt a szállítási cím. Ez javításra került.

Frissítés megnevezése : NAV Online feladás - Számla végösszesen kerekítés nélkül

Kinek ajánljuk: Minden ügyfelünknek.

Modul: Számlázás

Menükód: -

Leírás:

NAV online számla küldéskor a számla végösszesen mezőben a kerekítés nélküli összeg kerül átadásra.

Hibajavítás megnevezése: NAV online számla ellenőrzés funkció gyorsítása

Kinek ajánljuk: Minden ügyfelünknek.

Modul: Számlázás

Menükód: PMSA467

Leírás:

A NAV online számla ellenőrzés funkciót optimalizáltuk, ezáltal gyorsabban lefut, így hamarabb ad eredményt is.

Frissítés megnevezése : Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás menüpont működés módosítása

Kinek ajánljuk: Minden ügyfelünknek.

Modul: Számlázás

Menükód: PMSA464

Leírás:

Az XML képzést módosítottuk, a <szamla> XML TAG nem kerül leképzésre a továbbiakban az XML-ben. Erre azért volt szükség, hogy így még több külső program olvasni tudja az itt elkészült állományokat.

Hibajavítás megnevezése: Főkönyvi feladás funkció javítása

Kinek ajánljuk: Azon ügyfeleinknek, akik külső főkönyvi feladást futtatnak.

Modul: Számlázás

Menükód: PMSA461

Leírás:

A Természetes személy értékesítési irányú partnereknek készített számlák esetében, főkönyvi feladás (vevői számla állomány) képzésénél a jövőben a belföldi árbevétel főkönyvi számot veszi a cikk törzsből ki a program.

TÁPÉRTÉKSZÁMÍTÁS

Frissítés megnevezése: Tápérték jegyzék nyomtatási sablon módosítás

Kinek ajánljuk: Azon ügyfeleinknek, akik használják a Tápértékszámítás funkciót a programunkban.

Modul: Norma

Menükód: PMNA5251

Leírás:

Tápérték jegyzék nyomtatásánál a „01 – Művészi” sablon választásánál a nyomtatásra megjelenítésre kerültek a cég információk.

RAKTÁR

Frissítés megnevezése: Cikk készlet menüpontban nullás sorok kezelése

Kinek ajánljuk: Azon ügyfeleinknek, akik készletvezetést végeznek.

Modul: Raktár

Menükód: PMRA648

Leírás:

Az előző negyedévben a menüpontba beépítésre került, hogy azon raktárak ne jelenjenek meg, ahol a készlet mennyisége az adott készlet dátumra kérve nulla. Ez kiegészítésre került, hogy az összesítő sorok se jelenjenek meg, ha az összes mennyiség szintén nulla. Ezen kívül a cikk készlet eredményének kiírásánál a nullás sorok megjelenítését végül kapcsolatóvá tettük. A menüpont szűrés szekciójában ez jelölőgombbal állítható.

Hibajavítás megnevezése: Leltár árváltozás bizonylatok képzésének módosítása elszámoló áras raktárakra

Kinek ajánljuk: Azon ügyfeleinknek, akik készletvezetést végeznek.

Modul: Raktár, Leltározás

Menükód: -

Leírás:

Leltár árváltozás bizonylatok képzése során a nullás sorokra nincsen szükség. Valójában 0-ás sorok sosem képződtek, viszont olyan árak igen, melyek két tizedes jegyen nem kifejezhetőek pl: 0,0002. Tehát a két tizedes jegynél kisebb árváltozást nem kell leképezni. A leképzett értéket kerekítjük 2 tizedesre, mert ennyi látszik a képernyőn és nyomtatásban.

Hibajavítás megnevezése: Leltárjelentés nyomtatás végén a diagram átcsúszik új oldalra

Kinek ajánljuk: Azon ügyfeleinknek, akik leltározást végeznek.

Modul: Raktár, Leltározás

Menükód: PMRA6614

Leírás :

Egy korábbi javítás hatására a leltárjelentés menüpontban nyomtatható listán bizonyos esetekben a diagram egy része új oldalra csúszott át. Ez javítva lett, most már a diagram minden esetben egy oldalon jelenik meg.

Hibajavítás megnevezése: Készlet nyitó- és leltárértékek nyomtatása hiba

Kinek ajánljuk: Azon ügyfeleinknek, akik készletvezetést végeznek.

Modul: Raktár

Menükód: PMRA649, PMRA659

Leírás:

A nyomtatási képen az oszlop fejlécek csak az első oldalon jelentek meg, valamint bizonyos tétel sorokban feleslegesen lettek félkövéren megjelölve egyes értékek. Ezek javításra kerültek.

TÖRZSADATOK

Frissítés megnevezése: Adószám nélküli, megszűnt partner megszűntetése

Kinek ajánljuk: Minden ügyfelünknek.

Modul: Törzsadatok, Partnerek

Menükód: PMTA71

Leírás:

Abban az esetben, ha a partner adószáma nincs kitöltve, de már megszűnt, akkor nem lehet megszűntbe tenni, mert az adószám mező kitöltése kötelező, de az adószám hibás, mert már megszűnt a partner. Beépítésre került, hogy a megszűnt partner adószámát nem fogja a program ellenőrizni.

Az adószám csak olyan adószám lehet, ami helyes formátumú, de nem szükséges, hogy érvényes legyen.

Hibajavítás megnevezése: Partner törzs számlázási adatok fülén tabulátor működése

Kinek ajánljuk: Minden ügyfelünknek.

Modul: Törzsadatok, Partnerek

Menükód: PMTA71

Leírás:

A partner törzsön belüli tabulátor működés optimalizálva lett. Voltak olyan mezők, amelyeket a tabulátor nem érintett, így csak billentyűzettel nem volt szerkeszthető. A fejlesztés ezt rakta rendbe.

SZÁLLÍTÓI MEGRENDELÉS

Frissítés megnevezése: Szállítói visszáru megrendelés működés javítás

Kinek ajánljuk: Azon ügyfeleinknek, akik használják a szállítói modulokat.

Modul: Szállítói megrendelés

Menükód: PMMR912

Leírás:

Beépítésre került, hogy ha a tétel elszámoló áras raktárban van tárolva, akkor az korlátlanul visszáruzható. A FIFO, FEFO és Tényleges készletvezetés esetén továbbra is csak a raktárban még meglévő mennyiség visszáruzható.

SZÁLLÍTÓI SZÁMLA

Frissítés megnevezése: Szállítói számlák láncolása

Kinek ajánljuk: Azon ügyfeleinknek, akik használják szállítói moduljainkat.

Modul: Szállítói számla

Menükód: -

Leírás:

A NAV áfabevalláshoz tartozó összesítő jelentés 2065M-02-K lapon jelenteni kell minden szállító partner minden korrekciós számláját (kivéve magánszemély és közösségi) és a korrekciós számla előzményét partnerenként. A számlakapcsolatok követésére szükségessé vált az Előzmény számlaszám megadása a szállítói számláknál (mind a szállítói a számla modulban, mind a pénzügy szállítói számla modulban).

Előzmény megadása ügyfél által sztornózott, helyesbített, sztornó utáni új számla esetén szükséges. Beépített ellenőrzés a pénzügyi modult használó ügyfeleknél:

  • A partnernél az adószámnak kitöltöttnek és helyesnek kell lennie, kivétel a magánszemély, közösségi, külföldi, felvásárlás értékesítési irányok.

Szállítói számla:

  • Megadásakor létezni kell adott partner szállítói számlái között a megadott Előzmény adatnak a számlaszám mezőben.
  • A Pénzügy fülön a Pénzügyi mozgáskód irány=Növelő, vagyis jóváíró számla, akkor kötelező az Előzményt megadni.
  • Ha a számla bruttó értéke negatív és nem a sztornó gombbal képződik le a számla, akkor kötelező az Előzményt megadni.

Pénzügy- szállítói számla:

  • Az eredeti.biz. mező helyett Számla sorszám mező szerepel.
  • Megadásakor létezni kell adott partner szállítói számlái között a megadott Előzmény adatnak a számla sorszám mezőben.
  • A Pénzügyi mozgáskód irány=Növelő, vagyis jóváíró számla, akkor kötelező az Előzményt megadni.
  • Ha a számla bruttó értéke negatív és nem a sztornó gombbal képződik le a számla, akkor kötelező az Előzményt megadni.

PÉNZÜGY

Hibajavítás megnevezése: Pénzügy - Bank rögzítés javítása

Kinek ajánljuk: Azon ügyfeleinknek, akik használják a pénzügy modulunkat.

Modul: Pénzügy

Menükód: PMPZB11

Leírás:

Banki rögzítéskor a következő más mozgáskódon történő banki bizonylat felvételekor a kurzor nem a megjegyzés mezőre áll, hanem a következő kitöltendő mezőre (pl. bts mozgásnál a partnerkódra).

Frissítés megnevezése: 2065M-02 és 2065M-02-K bevallás lap módosítások

Kinek ajánljuk: Azon ügyfeleinknek, akik használják a pénzügy modulunkat.

Modul: Pénzügy

Menükód: -

Leírás:

A 2007.évi CXXVII. áfa trv. tartalmazza a 2065A áfa bevallás és 2065M összesítő jelentés tartalmát. 2020.07.01-től a 2065M-02 lap és 2065M-02-K lapon minden belföldi adóalanytól befogadott számlát és annak korrekcióját részletezni kell partnerenként (az adószám első 8 pozíciójának feltüntetésével), ha visszaigénylés történik a számlára (nem kell szerepeltetni a magánszemélyek, közösségi, külföldi, fordított áfa-s).

A parMAN programban a pénzügyi modult és elektronikus áfabevallást használó ügyfeleknél fontos:

  • adószám fel legyen töltve a szállító partnereknél is
  • le legyen kezelve a vissza nem igényelhető áfa a bevallásban és összesítő jelentésen abban az esetben, ha részben vagy egészében nem lehet a számlán szereplő áfa-t visszaigényelni.
  • A korrekciós számlák (beszállító által érvénytelenített, módosított számlák) láncolása

Vissza nem igényelhető áfa kezelése

A 2065M összesítő jelentésen szerepeltetni kell azokat a számlákat, amelyeken szerepel visszaigénylésre kerülő áfa (kivéve abban az esetben, ha a számla teljes áfa tartalmat nem igényli vissza az ügyfél). Ha részben igényli vissza, akkor már a teljes számlára kell adatot szolgáltatni. A 2065A nyomtatványon viszont csak a visszaigényelt áfa-t kell szerepeltetni. A részlegesen visszaigényelhető számlák kezelése 9-el kezdődő új áfakódok bevezetésével lett megoldva. Ha az egész számla nem visszaigényelhető áfa-t tartalmaz, akkor a régi módszer szerint kell a számlákat felvenni, vagyis az eddig használt vissza nem igényelhető áfakóddal (adóalapba belemegy az áfa, áfakulcs 0%).

Az alábbi elvárások biztosíthatóak ezzel a megoldással:

  • Áfa analitika és összesítő lehozásakor az áfakód intervallumba a legelső áfakódtól a 90000 előtti áfakódig kell lehozni, így a vissza nem igényelhető áfa-k nem szerepelnek. A fizetendő, visszaigényelhető áfa enélkül lesz megállapítva és az áfa enélkül megfizetve.
  • 2065A elektronikus áfabevallás paramétereibe nem tesszük bele a 90000-90027 kódokat, így ott nem fog szerepelni.
  • 2065M elektronikus áfabevallás összesítő 02 lapján szerepelni fog a 90000-900027 kódok áfa-ja is (ha a számlán van visszaigénylés), mivel be van pipálva, hogy áfa analitikában szerepeljen az áfakód.
  • A 3688 főkönyvi számnak (ügyfél által megadott főkönyvi szám), ha egyenlege marad, az azt jelenti, hogy nem lett a vissza nem igényelhető áfa összege költség/ráfordítás főkönyvi számra módosítva. Így van kontroll.

Ha elhatárolásra kerül a vissza nem igényelhető áfa, akkor az eredeti bizonylatban a költség, ráfordítás főkönyvi számra átírt főkönyvi szám átíródik az elhatárolás áfakódnál szereplő áfa főkönyvi számra (pl. 3681), a beképzett áfa elhatárolás bizonylatba a 9-el kezdődő vissza nem igényelhető áfakódhoz rendelt főkönyvi szám kerül ismét (pl. 3688). Így le kell áfabevallás után ellenőrizni ismét ennek a főkönyvi számnak az egyenlegét (0 lehet!). A 466 főkönyvi számon a tényleges visszaigényelhető áfa szerepel a 90000-90027 kódok áfa-ja nélkül.

Szállítói számlák láncolása

A korrekciós számlák (beszállító által érvénytelenített, módosított számlák) láncolása szükséges, mivel 2065M-02-K lapon részletezni kell nemcsak a módosító számlát, hanem az előzmény számlát és a korábbi korrekciós számlát is, ami ugyanarra az ügyletre vonatkozik.

Ennek megoldása úgy lehetséges, hogy a Szállítói számla modulban és a Pénzügyi modul- szállítói számla modulban a korrekciós számláknál meg kell adni az Előzmény számla sorszámát.

Hibajavítás megnevezése: Bolti vevői számla rögzítéskor értékesítési irány kezelés javítása

Kinek ajánljuk: Azon ügyfeleinknek, akik használják a pénzügy modulunkat.

Modul: Pénzügy

Menükód: PMPZB1

Leírás:

Pénzügy bizonylat rögzítésekor az értékesítési irány kezelés módosítva lett. Természetes személy esetén a belföldi értékesítési iránnyal azonos lett a működés. Ha a pénzügyi bizonylat fej értékesítési irányát a felhasználó a partnerétől eltérőre változtatta, a tétel áfa környezete nem változott. Ennek javítása is megtörtént.

ESZKÖZ

Frissítés megnevezése: Eszköz Leltár előkészítés (segédlet) képernyő módosítása

Kinek ajánljuk: Azon ügyfeleinknek, akik használják a eszköz modulunkat.

Modul: Eszköz

Menükód: PMESD651

Leírás:

A PMESD651 képernyőn a szűrést ki lett egészítve a Garancia érvényesség szűrővel. Az előkészítés képernyőn és a nyomtatás ki lett egészítve a következő oszlopokkal:

  • Garancia érvényessége
  • Tárolás módja

Leltár előkészítés képernyőn a nyomógombok elérhetőségét az előkészítés folyamatához igazítottuk.

A lekérdezési paraméterek változása nem állítja a nyomógombok elérhetőségét. Új lekérdezés, ami egyúttal egy új leltár előkészítést jelent csak az újat kér gomb lenyomását követően lehetséges.

Leltár kiértékelési listában a fejadatokban megjelenítjük a garancia érvényesség intervallumot is, a tételeket itt nem bővítjük.

Hibajavítás megnevezése: Eszköz selejtezés letárolás hiba az adatbevitel menüpontban

Kinek ajánljuk: Azon ügyfeleinknek, akik használják az eszköz modulunkat.

Modul: Eszköz

Menükód: PMESD1

Leírás:

A módosítás hatására két tizedes pontossággal aktivált eszközök is selejtezhetők a jövőben.

Hibajavítás megnevezése: Állományváltozás feldolgozás hiba javítás

Kinek ajánljuk: Azon ügyfeleinknek, akik használják az eszköz modulunkat.

Modul: Eszköz

Menükód: PMESD1

Leírás:

Fejlesztési alapterhére történő aktiválás vagy ráaktiválás csoportos eszköz esetén a csoportban nem tudta a státuszt beállítani. A jövőben erre már van lehetőség.

ISMÉTLŐDŐ SZÁMLA

Frissítés megnevezése: Ismétlődő számlánál hiányzó adószám ellenőrzése

Kinek ajánljuk: Azon ügyfeleinknek, akik használják az ismétlődő számla modulunkat.

Modul: Ismétlődő számla

Menükód: PMISF

Leírás:

Ismétlődő számla készítése során az adószám a jövőben szintén ellenőrzésre kerül.

paROI

Frissítés megnevezése: Külön ÁFA kód a blokkon az összesítésben elvitel és helyben fogyasztásra

Kinek ajánljuk: Azon ügyfeleinknek, akik használják a paROI rendszerünket.

Modul: paROI előtér

Menükód: -

Leírás:

A blokk végén lévő áfa összesítő mutatja a teljes áfa kódot, tehát innentől kezdve látszik, hogy helyben vagy elviteles-e az áfa.

Frissítés megnevezése: Értékesítéskor a cikk "kedvezmény adható" érték figyelembe vétele

Kinek ajánljuk: Azon ügyfeleinknek, akik használják a paROI rendszerünket.

Modul: paROI előtér

Menükód: -

Leírás:

paROI rendszerben fejlesztettünk az engedmény adás kezelésén. Ezentúl partner és cikk szinten is állítható, hogy adhasson-e az adott bolt kedvezményt, vagy lehessen-e adni egy adott cikkre kedvezményt a saját boltokban. A kedvezmény adás beállítása következők szerint alakul:

  • Ha partner szinten "nem"-re van állítva a kiterjesztett adatokban a kedvezmény adása, akkor semmilyen módon nem lehet kedvezményt adni egyik cikkre sem az adott saját egység paROI rendszerében.
  • Ha partner szinten "igen"-re van állítva a kiterjesztett adatokban a kedvezmény adása, akkor alapból lehet kedvezményt adni a cikkekre az adott boltban, de ezt még befolyásolja a további cikk szintű beállítás is:

o Ha ebben az esetben cikk szintes is "igen"-re van állítva a kedvezmény adás a cikk kiterjesztett adataiban, akkor lehet kedvezményt adni az adott cikkre.

o Ha ebben az esetben "nem"-re van állítva cikk szinten a kedvezmény adás a cikk kiterjesztett adataiban, akkor erre a cikkre nem lehet kedvezményt adni a paROI rendszerben.

parola.hu